职位描述
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工作内容:
1、预算管理:负责总公司/各城市预算的统筹与协调,制定预算目标,协助业务部门编制、调整、审核预算以及预实分析,找出预算差异原因,提出预警,动态闭环落实资源管理:
2、财务分析:搭建经营分析模型,从收入、成本、利润等财务角度进行统计、分析,实时监测各项财务指标,出具经营管理报告,异常数据专项分析,持续追踪关键业务指标,给予业务侧合理化建议;
3、项目分析:根据业务项目进展,滚动预测收入与成本,并定期检视预实偏差,项目投入产出分析,协助公司项目进行投资测算及分析建议的提出:
4、各种临时性的数据分析工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,财会、数学、统计、计算机、经济管理等专业优先;
2.有深入了解业务的意愿与动力,同时具有结合业务需求及公司管理要求,灵活建立财务模型的能力;2~3年财务管理、预算管理、BP体系经验优先:
3.具有较强的沟通协调、领悟学习与抗压能力,善于接受挑战与合理的推陈出新:
4.具有较强的数据分析、结构化思维、归纳总结与综合分析能力,对数据敏感;
5.熟练使用Excel中各种函数及宏;善于制作PPT优先;
6.具备中级职称、CPA优先